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肅南縣交通運輸局2019年度部門預算公開情況說明

發布時間: 2019-02-14 14:30:00 背景色:
索引號 620721037/2019-00010 發文字號
關鍵詞 發布機構 肅南縣財政局
公開形式 主動公開 責任部門 肅南縣交通運輸局
生成日期 2019-02-14 14:30:00 是否有效

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《關于批轉肅南縣財政預算信息公開工作實施方案的通知》(肅政辦發〔2014〕83號)要求,現將本部門2019年度部門預算公開有關情況說明如下。

一、 部門基本情況:

肅南裕固族自治縣交通運輸局(以下簡稱縣交通局)是縣政府組成部門,為正科級。縣交通局貫徹落實黨中央和省市縣委關于交通運輸工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。

1.職能職責:

(一)貫徹執行國家和省、市、縣有關交通運輸事業發展的方針、政策、法律、法規和規定,擬定全縣公路、交通運輸中長期發展規劃和年度計劃,并組織實施;統籌區域、城鄉交通運輸協調發展。

(二)指導全縣交通運輸行業體制改革和機制創新,推進交通運輸行業科技進步、資源整合、結構優化和信息化建設,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃,努力構建高效安全環保的綜合交通運輸體系。

(三)負責全縣交通運輸基礎設施建設項目初步立項、設計、論證等前期工作;指導和監督交通項目建設招標投標、工程施工、資金使用和工程質量安全監督,會同有關部門做好交通基礎設施建設項目的交工、竣工驗收。

(四)按照分級負責原則,指導監督全縣農村公路養護管理和各鄉(鎮)農村公路管理所工作,確保及時處治公路和橋梁病害;按時巡查、普查公路、橋梁、水運設施技術狀況,并組織做好應急搶險保暢工作。

(五)負責全縣農村公路路政管理和超限超載運輸管理,依法維護路產路權、改善路域環境,保障公路安全暢通。

(六)依法對全縣客運站場、班線客運、城市公交、出租車運輸、貨物運輸、水上運輸、汽車維修、汽車租賃、倉儲物流、從業資格培訓等各類運輸市場實施監督管理,會同有關部門做好道路運輸運力調控、節日運輸和重點物資、搶險救災等應急運輸。

(七)指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理工作,監督落實安全生產各項法律、法規、規章和標準,擬定并適時完善交通運輸行業安全生產應急預案,組織行業安全生產的宣傳教育和檢查考核,會同有關部門處理安全生產事故。

(八)負責全縣國防交通網絡布局規劃,動員組織民用運力,建設和整組國防交通專業保障隊伍,保障部隊軍事行動道路交通。

(九)負責全縣漁船檢驗和監督管理。

(十)負責全縣交通運輸行政執法的指導、監督和檢查,組織行業法治建設、信訪維穩、生態環保、節能降耗、資金資產管理和行業作風建設等工作。

(十一)負責交通運輸項目投融資指導監督。

(十二)負責落實交通運輸領域生態環境?;すぷ髟鶉?。

(十三)完成縣委、縣政府和上級相關部門交辦的其他任務。

2.機構設置(縣交通局設下列內設機構

(一)辦公室:負責機關日常運轉。承擔黨的建設、黨風廉政、精神文明、意識形態、綜治信訪維穩、共青團、婦聯、工會、干部人事、機構編制、文秘會務、機要保密、安全生產、環境?;?、檔案、政務公開、信息宣傳、督查督辦、后勤服務等工作。負責認真貫徹落實黨和國家各項法律、法規、規定和路線、方針、政策及上級各項文件、會議、決定精神;擬定各項規章制度,并抓好貫徹落實和監督施行;負責局機關目標管理、提案辦理、公務接待等工作;抓好學習教育、事項督辦、紀檢監察等工作;審核和參與制定規范性文件;負責全縣交通運輸基礎設施建設資金使用管理的監督和內部審計工作;負責局機關及下屬事業單位財務預算、資金使用的審查報批及勞動工資、社會保障工作;承擔資產管理及政府采購報批工作;承辦臨時交辦的其他工作。

(二)規劃和公路建管股:組織擬定全縣綜合交通運輸體系規劃、年度計劃;負責交通運輸重點建設項目立項管理和前期工作;提出公路、水運、運輸站場固定資產投資規模、方向和資金安排建議并監督實施;負責全縣交通運輸項目投融資管理工作;負責交通運輸行業綜合統計工作和交通基礎設施數據庫維護更新;負責權限范圍內干線公路建設及農村公路建設、養護工作的監督管理;負責公路工程質量、工程招投標的監督管理;監督交通建設項目落實生態環境?;は喙胤煞ü婀嬲?,加強交通節能環保技術應用;負責公路工程建設、勘察、設計、施工、監理和試驗檢測單位的監督管理;統籌協調交通運輸信用體系建設、合同管理、農民工工資保障、項目信息公開等工作;組織協調公路和橋梁應急搶險保暢工作。

(三)執法和安全監管股:負責全縣交通運輸綜合行政執法監督工作,統籌協調交通運輸依法行政、法制宣傳教育和執法人員管理工作;負責和指導公路路政管理工作及治理公路“三亂”工作;負責縣級涉路施工許可、設置非公路標志牌及縣內超限運輸車輛行駛公路許可;負責交通運輸行政復議和行政訴訟工作;組織查處縣內交通運輸重大違法案件,承??縝蛑捶ㄈ撾竦男鞴ぷ?;統籌協調交通運輸“雙隨機一公開”“權責清單”工作;指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理工作,監督落實安全生產各項法律、法規、規章和標準,擬訂并適時完善交通行業安全生產應急預案,組織實施安全宣傳教育、安全監督檢查和安全管理目標責任考核工作;負責全縣道路運輸安全、交通基礎設施建設施工安全、下屬單位安全生產的監管職責;依法組織、參與或會同有關部門調查處理有關安全生產事故;組織指導全縣道路運輸和交通基礎設施建設施工安全目標管理考核;負責指導安全監管體系建設;承擔全縣交通運輸行業“平安交通”建設、綜合治理、維穩安保、應急處置、信訪接待和生態環境?;ぜ嘍焦芾砉ぷ?;負責全縣道路、水路運輸市場的監督管理,指導城鄉客貨運輸、出租車、城市交通運營的行業管理;負責道路客運經營及班線許可、道路貨物運輸經營許可、出租汽車經營許可、車輛營運證和駕駛員客運資格證核發、公共汽車客運經營許可和汽車租賃經營許可、機動車駕駛員培訓經營許可、水路運輸經營許可;承擔運輸站場規劃編制,監督協調運輸站場項目建設管理工作;編制轄區交通運輸規劃,逐步推動出租客運新能源車輛使用,推進綠色交通建設;負責全縣交通運輸經濟運行分析;會同有關單位制訂運輸價格;會同有關單位組織節日運輸和重點物資、搶險救災等應急運輸;負責漁船檢驗和監督管理;負責水運企業、運輸船舶和水路運輸服務企業資質審查;負責轄區營運機動車環境污染監督管理及營運類黃標車淘汰和行業節能減排工作,加強機動車維修監督管理,嚴格落實國家有關維修技術規范和規定的排放標準;加強危險化學品、放射性物品的運輸安全管理,協助有關部門處理交通安全事故引發的環境污染事件;負責擬定全縣國防交通保障計劃;組織編制民運運力動員預案,承擔轄區內軍事行動和其他緊急任務的交通保障工作;負責國防交通保障隊伍和應急處置體系建設及協調工作。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

2019年預算收入4956042.24元,比2018年預算增加389206.03元,增加7.85%,增加的主要原因是2019年全縣公路養護資金增加。包括:一般公共預算財政撥款收入389206.03元,政府性基金預算收入0元,上年結轉收入0元,其他收入0萬元。

(二)支出預算

2019年支出預算4956042.24元,比2018年預算增加389206.03元,增加7.85%,增加的主要原因是2019年全縣公路養護資金增加。包括:一般公共服務支出389206.03元。

三、一般公共預算情況

2019年一般公共預算支出4956042.24元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2019年基本支出1956042.24元,比2018年預算減少11645.38元,減少0.59%,增長的主要原因是離退休人員工資由社保發放。

(二)項目支出

2019年一般公共預算撥款項目支出預算3000000.00元,比2018年預算增加2500000.00元,增加0.17 %,增加的主要原因是2019年全縣公路養護經費增加。

1.經濟社會發展項目0個。

2.保障運轉經費(公路養護)1個,主要是全縣縣鄉公路養護。

四、部門一般性支出情況

(一)因公出國(境)費用0.00元,比2018年預算增加0.00元,增長0%,沒有增減變化。

(二)公務接待費10000.00元,比2018年預算減少0元,下降0%,無增減變化。

(三)公務用車購置及運行維護費10000.00萬元(其中:公務用車購置0元,公務用車運行維護費10000.00元),比2018年預算減少0元,下降0%,無增減變化。

(四)培訓費0.00元(含上年結轉0.00元),較2018年增加0.00元,增長0%,無增減變化。

(五)會議費0.00萬元(含上年結轉0.00元),較2018年增加(減少)0.00元,增長0%,無增減變化。

(六)機關運行費230400.00元,較2018年增加6400.00元,增加0.028%,主要原因是人員增加。

五、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2019年預算無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2019年使用政府性基金預算支出0萬元。

(二)非稅收入情況

2019年本部門共有2個單位涉及非稅收入,2019年計劃征收5000元。

(三)政府采購情況

2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額185000.00元,其中:政府采購貨物預算125000.00元,政府采購工程預算0.00元,政府采購服務預算60000.00元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為5150046.75元。其中:辦公用房1417平方米,價值1961518.75元。部門及所屬預算單位共有公務用車2輛,價值243536.00元,單價20萬元以上的設備價值**元。

(五)部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效目標管理的項目1個,主要是:涉及縣級財政安排一般公共預算財政撥款3000000.00元。其中:組織自評項目1個,涉及3000000.00元,占部門預算安排總額的100%。

六、名詞解釋

財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

經濟分類:按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。

一般公共服務支出:指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。

社會保障和就業支出:指用于社會保障和就業方面的支出。

醫療衛生與計劃生育支出:指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

節能環保支出:指用于節能環保方面的支出。

住房保障支出:按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

轉移性支出:反映政府的轉移性支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

基本支出:反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

項目支出:反映單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

維修(護)費:反映單位日??У墓潭ㄗ什ú緩蕩冉煌üぞ擼┬蘩硨臀し延?,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

培訓費:反映因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公務用車:指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執勤執法用車。

公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

生活補助:反映行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費等

采暖補貼:反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。

點擊下載:肅南裕固族自治縣交通運輸局2019年度部門預算公開報表.xlsx