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張掖市公共資源交易中心肅南縣分中心2019年度部門預算公開情況說明

發布時間: 2019-02-14 11:15:00 背景色:
索引號 620721037/2019-00006 發文字號
關鍵詞 發布機構 肅南縣財政局
公開形式 主動公開 責任部門 肅南縣公共交易資源交易中心
生成日期 2019-02-14 11:15:00 是否有效

按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《關于批轉肅南縣財政預算信息公開工作實施方案的通知》(肅政辦發〔2014〕83號)要求,現將本部門2019年度部門預算公開有關情況說明如下。

一、部門基本情況

(一)職能職責

張掖市公共資源交易中心肅南縣分中心,是市委、市政府為進一步加大簡政放權力度,全面理順公共資源交易權限,著力推進公共資源配置市場化改革,批準下放市級公共資源交易限額成立的市級公共資源交易平臺分支機構。肅南縣委、縣政府圍繞“簡政放權、放管結合、優化服務”的工作思路和“一委一辦一中心”的運行模式組建了肅南縣公共資源交易分中心,將全縣范圍內的各類工程建設項目招投標、國有土地使用權及采礦權出讓、國有集體產權交易、政府采購等公共資源交易活動全部納入縣公共資源交易分中心實行統一交易、統一監督管理。

(二)機構設置

張掖市公共資源交易中心肅南縣分中心為縣政府直屬的科級財政全額撥款事業單位,核定事業編制9人,其中:事業編制人數9人,借調人員1人,長期聘用人員1人。內設政府采購股和工程交易股、監督檢查股、信息技術股、綜合辦公室5個職能股室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

2019年預算收入1344805.82元,比2018年預算增加169635.97元,增加14.44%,增加的主要原因是本年與上年相比較,辦公用房租賃費增加及人員工資及各類津貼社保增加。其中包括:一般公共預算財政撥款收入1344805.82元。

(二)支出預算

2019年支出預算1344805.82元,比2018年預算增加169635.97元,增加14.44%,增加的主要原因是本年與上年相比較,辦公用房租賃費增加及人員工資及各類津貼社保增加。包括:一般公共服務支出1110955.2元,社會保障和就業支出126880.22元,衛生健康支出35474.4元,住房保障支出71496元。

三、一般公共預算情況

2019年一般公共預算支出1344805.82元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2019年基本支出1024805.82元,比2018年預算增加49635.97元,增長5.09%,增長的主要原因是本年與上年相比較,人員工資及各類津貼社保增加。

(二)項目支出

2019年一般公共預算撥款項目支出預算320000元,比2018年預算增加120000元,增加60%,增加的主要原因是是本年與上年相比較,辦公用房租賃費增加。

1.經濟社會發展項目0個。

2.保障運轉經費0個。

3.專項業務費項目3個,主要是

(1)公務用房租賃費240000元;

(2)業務人員赴外培訓費50000元;

(3)接送評標專家用車租賃費30000元。

四、部門一般性支出情況

(一)因公出國(境)費用0元,比2018年預算增加0元,主要原因是我單位不存在因公出國(境)現象。

(二)公務接待費40000元,與2018年預算持平。

(三)公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0元,公務用車運行維護費0元),與2018年預算持平。

(四)培訓費50000元(含上年結轉7645元),與2018年預算持平。

(五)會議費0萬元(含上年結轉0萬元),與2018年預算持平。

(六)機關運行費0元,與2018年預算持平。

五、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2019年預算無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2019年使用政府性基金預算支出0萬元。

(二)非稅收入情況

2019年本部門共有1個單位涉及非稅收入,2019年計劃征收60萬元。

(三)政府采購情況

2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額94872元,其中:政府采購貨物預算94872元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為297.114.82元。固定資產原值297.114.82元。

(五)部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效目標管理的項目3個,主要是:

(1)公務用房租賃費240000元;

(2)業務人員赴外培訓費50000元;

(3)接送評標專家用車租賃費30000元。涉及縣級財政安排一般公共預算財政撥款320000元。其中:組織自評項目3個,涉及320000元,占部門預算安排總額的100%。

六、名詞解釋

財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

經濟分類:按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。

一般公共服務支出:指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。

社會保障和就業支出:指用于社會保障和就業方面的支出。

醫療衛生與計劃生育支出:指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

節能環保支出:指用于節能環保方面的支出。

住房保障支出:按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

轉移性支出:反映政府的轉移性支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

基本支出:反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

項目支出:反映單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

維修(護)費:反映單位日??У墓潭ㄗ什ú緩蕩冉煌üぞ擼┬蘩硨臀し延?,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

培訓費:反映因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公務用車:指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執勤執法用車。

公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

生活補助:反映行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費等。

采暖補貼:反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。

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